Factures des fournisseurs - Retour de stock
Si vous avez un problème avec le stock fourni et que vous devez retourner quelque chose, vous pouvez le faire contre la facture du fournisseur.
Note : pour utiliser cette fonction, la préférence pour le module de crédit fournisseur doit être activée pour votre magasin.
Parcourrons chaque étape…
Cliquez sur Factures Fournisseurs
Une liste des factures des fournisseurs apparaîtra. Cliquez sur le bouton (en surbrillance) pour sélectionner facture Archivée. Vous ne pouvez retourner des articles que contre une facture finalisée.
Cliquez sur la facture du fournisseur pour la commande qui vous a été envoyée
Cela ouvrira la facture du fournisseur.
Si la facture comporte un stock qui peut être crédité, le bouton qui permet normalement d'ajouter des articles est renommé Nouveau crédit fournisseur et sert à renvoyer des articles.
Cliquez sur Nouveau crédit fournisseur pour commencer.
Indiquer les quantités à retourner
Indiquez la quantité pour chaque article que vous souhaitez retourner. Vous n'avez pas besoin de retourner tous les articles ni la quantité totale d'un article.
Sélectionnez une catégorie de crédit fournisseur en utilisant la liste en haut à gauche de l'écran.
Cliquez sur Confirmer lorsque vous avez terminé.
Vous pouvez alors voir un nouveau Crédit fournisseur dans la liste des factures fournisseurs
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