Facturas de Proveedores: Devolución de existencias
Si tiene un problema con el stock suministrado y necesita devolver algo, puede hacerlo contra la Factura del proveedor.
Nota: para usar esta función, la preferencia para el módulo de crédito del proveedor debe estar habilitada para su almacén.
Vayamos paso a paso…
Haga clic en Facturas de Proveedores
Aparecerá una lista de Facturas de Proveedores. Haga clic en el botón (resaltado) para seleccionar Facturas previas. Solo puede devolver artículos contra una factura finalizada.
Haga clic en la Factura del Proveedor para el pedido que ha enviado
Esto abrirá la Factura del Proveedor.
Si la factura tiene existencias que se pueden acreditar, entonces el botón que normalmente permite agregar artículos es Nuevo Crédito de Proveedor y es para devolver artículos.
Haga clic en Nuevo Crédito de Proveedor para comenzar.
Ingrese cantidades para devolver
Ingrese la cantidad para cada artículo que desea devolver. No necesita devolver todos los artículos ni la cantidad total de un artículo.
Seleccione una Categoría de Crédito de Proveedor usando la lista en la parte superior izquierda de la pantalla.
Hacer click en Confirmar cuando haya finalizado.
Luego puede ver un nuevo Crédito de proveedor en la lista de facturas de proveedores.
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